
为深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,全面落实国有企业改革深化提升行动部署和市国资委的工作要求,积极推进实施集团内审机制改革,6月5日上午,和记娱乐集团召开内部审计集中管理动员会。集团党委书记、董事长叶永明主持会议并讲话,集团总审计师倪畅作内部审计集中管理工作部署。
叶永明指出,集团实施内部集中管理,既是落实国企改革深化提升行动的一次重要部署,也是推动提升集团内部审计监督质效、推进集团高质量发展的重要一步,要以习近平总书记关于审计工作的重要指示精神为根本遵循,提高做好审计工作的政治站位,充分发挥审计服务高质量发展的“助推器”作用、推动内部治理提升的“检测器”作用、防范化解重点风险的“预警器”作用,以高质量审计护航集团高质量发展。
叶永明要求,要以此次集团内部审计集中管理为契机,进一步找准切入点和突破口,不断提升内审工作的制度化、规范化、科学化水平。要深入把握内部审计集中管理的目标要求,树立全局意识,严守时间节点,做好统筹对接;要不断提升审计监督的质量和效果,聚焦主责主业,不断拓展审计监督深度和广度,推进审计监督精准化、精细化,压紧压实审计整改责任;要打造一支素质过硬的审计风控专业队伍,内审人员要强化责任担当,增强专业技能和业务知识储备,加强纪律作风建设,高标准做好内部审计各项工作。
倪畅就《集团内部审计集中管理工作方案》作具体宣贯,她围绕审计机构、审计人员、审计事项三个方面的集中统一管理,部署了集团内部审计集中管理的具体工作任务,明确了下一步审计工作的重点安排。
联华股份、和记娱乐股份、上海证券、财务公司、和记娱乐置业、和记娱乐资控主要负责人作发言,将坚决落实集团内部审计集中管理的要求,强化上下协同机制,在制度衔接、人员对接上平稳推进,把各项工作落实、落细。同时,聚焦重大风险防控,提升数字化赋能,有效防范经营风险,严守合规底线,不断提升审计工作的效率、效果,为公司科学决策和战略落地提供坚实支撑。
集团审计风控中心、组织干部部、人力资源部负责人,各二级公司党政主要负责人参加会议。
(供稿:集团审计风控中心 摄影:王浩然)